內部稽核流程

內部稽核制度

稽核組織

和泰汽車設有直屬於董事會的專責稽核單位,負責內部稽核事務及處理相關舉報事宜,其編制為稽核主管1 名與稽核人員6名,以確保營運績效與效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性並符合相關規範,以及相關法令規章遵循狀況等權責。

稽核重點:


本公司內部稽核制度以自我監督,隨時因應環境、情況的改變來進行修正,共劃分為「控制環境、風險評估、控制作業、資訊及溝通、監督」等五個主要功能。稽核單位依風險評估結果擬定次年度稽核計畫,每季至少對公司及子公司之財務、風險管理及法令遵循辦理一次業務查核,作成內部稽核報告,確保公司日常運作符合誠信經營原則。

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